一、基本职能及主要工作
天全县招商局于1999年成立,2001年,根据中共天全县委《关于天全县县级机构改革的实施意见》,更名为天全县招商引资局,2010年11月再次更名为天全县投资促进局,属政府直属事业单位。主要职能承担全县对外开发招商引资及经济技术联合与协作,研究拟定全县经济技术合作和对外开放,招商引资发展规划;调查研究,收集各类信息,及时向县委、县政府提供对外开放、招商引资以及开展横向经济合作的决策参考意见,为有关部门的经济技术联合和协作;负责招商引资宣传资料编撰、文字翻译、整理制作;负责招商引资项目收集、整理、筛选工作;组织协调县外大型团体来访考察活动;按照县委招商引资奖励办法负责审查、核实、认定招商引资奖励;负责解释和监督执行县招商引资有关政策。
二、部门概况
天全县投资促进局总编制9名,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制9名,工勤编制0名,其他事业编制0名。在职人员总数9人,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制9名,工勤编制0名,其他事业编制0名。单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车 1辆,特种用车0 辆。
天全县投资促进局2018年部门预算收入总数139.452204万元,较2017年部门预算收入总数131.6026万元增加5.96%;2018年部门预算支出总数139.452204万元,较2017年部门预算支出总数131.6026万元增加5.96%。
按照人员按定额,公用经费按标准的原则, 天全县投资促进局2018年部门预算基本支出预算总数93.452204万元,其中:人员支出85.352204万元,公用支出8.1万元(按9000元/人年)。
天全县投资促进局2018年部门预算专项支出总数46万元。其中:招商引资项目经费27万元,招商引资项目册印刷费10万元,西博会参会经费9万元。
三、“三公”经费预算情况
天全县投资促进局2018年部门“三公经费”支出预算总数5.5万元,其中:公务接待费4.5万元,公务用车运行费1万元。与2017年比较无变化。
四、政府采购支出情况
2018年无政府采购计划及采购预算。
五、专业性转强的名词解释
1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因额观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、基本支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表